Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 200/2019 Režijné náklady od 10/2019 v sume 4 € mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka 1 892,00 s DPH 1 17.12.2019 ZŠ Vajanského 47 ZŠ M.R.Štefánika 20.12.2019
Faktúra 133701208784 faktúra za dodávku elektriny 121,00 s DPH 52016494 01.07.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 81/2021 Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamest. ZŠ - Jún 2021 184,14 s DPH 1 01.07.2021 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 1470775185 Mesačné poplatky, Hlasové služby 2,04 s DPH 01.07.2021 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 21250291 Všeobecný materiál 141,43 s DPH 01.07.2021 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra U210096 Stravovanie 390,65 s DPH 02.07.2021 Zbojská s.r.o ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 271/2021 Všeobecný materiál 85,30 s DPH 01.07.2021 DATex LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 2212203102 Žiacka knižka 250ks 0.00-uhradenéproformafaktúrami s DPH 01.07.2021 ŠEVT a.s. ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 134901183411 faktúra za dodávku elektriny 233,00 s DPH 52016173 01.07.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 190107108 Obaly závesné Pendaflex 499,21 s DPH 06.07.2021 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 131301089136 faktúra za dodávku elektriny 516,00 s DPH 52016143 01.07.2021 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 80/2021 Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ 558,00 s DPH 1 01.07.2021 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 79/2021 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2021 - 28.6.2021 - 30.6.2021 1 177,06 s DPH 1 30.06.2021 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 82/2021 Režijné náklady v sume 4€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka 1 536,00 s DPH 1 30.06.2021 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 77/2021 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2021 - 21.6.2021 - 25.6.2021 2 071,20 s DPH 1 28.06.2021 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 2408101557 Úhrada poistného 1 493.16 s DPH 2408101557 25.06.2021 Generali Poisťovňa, a. s. ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 2186721 Prenájom rohoží za obdobie: 24.5.2021 - 20.6.2021 129,12 s DPH 24.06.2021 Lindström, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra FV29/2021290134 Všeobecný materiál 47,71 s DPH 500028/37 06.07.2021 PPG Deco Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 8150874124 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 209,00 s DPH 9100102029 06.07.2021 SPP ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
Faktúra 202111425 Výchovný program pre ŠVVZ - č.31 43,06 s DPH 21.06.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 21.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/5281