Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2000405832 pravopisný semafór 3ks 9,60 s DPH 29.10.2020 Orbis Pictus Intropolitana spol, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 22.12.2020
Faktúra 68/2022 Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Máj 2022 840,00 s DPH 1 01.06.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 07.06.2022
Faktúra 2201036 Pobyt v ŠvP - 13.6.2022 - 17.6.2022 6 600,00 s DPH 16.06.2022 FANY STORE s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 56/2022 Doplatok zamestnaváteľa 55% nákladov na výrobu jedál pre zamest. - Jún 2022 7,26 s DPH 16.06.2022 Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 55/2022 Doplatok zamestnávateľa režijných nákladov na výrobu jedál pre zamestnancov - Jún 2022 22,00 s DPH 16.06.2022 Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 20220029 Hostingové služby 140,00 s DPH 15.06.2022 Ing. Peter Migas - PROMOMEDIA ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 77/2022 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2022 - 13.6.2022 - 17.6.2022 1 608,09 s DPH 1 17.06.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 770481497 Ticket Restaurant 113,45 s DPH 17.06.2022 Ticket Service, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 66/2022 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2022 - 30.5.2022 - 31.5.2022 949,17 s DPH 1 31.05.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 07.06.2022
Faktúra 2022009 Preprava autobusom - 18.5.2022 230,00 s DPH 31.05.2022 JŠ TRAVEL s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.06.2022
Faktúra 67/2022 Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Máj 2022 277,20 s DPH 1 01.06.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 07.06.2022
Faktúra 57/2022 Faktúra za dodané obedy pre žiakov - Jún 2022 353,68 s DPH 16.06.2022 Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 0022015036 faktúra za dodávku elektriny 1 439.00 s DPH 01.06.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 07.06.2022
Faktúra 62/2022 Tonery 469,54 s DPH 01.06.2022 Karol UHL-UK SERVIS ZŠ M.R.Štefánika 07.06.2022
Faktúra FV29/2022290130 Všeobecný materiál 148,50 s DPH 01.06.2022 PPG Deco Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.06.2022
Faktúra 0492022 Účastnícky poplatok - súťaž Mamut, občerstvenie 44,00 s DPH 01.06.2022 Združenie STROM ZŠ M.R.Štefánika 07.06.2022
Faktúra DLaF 520-22-00029 Kopírovacie služby 81,90 s DPH 01.06.2022 FaxCopy a.s. ZŠ M.R.Štefánika 07.06.2022
Faktúra 8668917951 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 819,00 s DPH 9100102011 01.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 07.06.2022
Faktúra 8668917952 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 402,00 s DPH 9100102018 01.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 07.06.2022
Faktúra FV29/2022290149 Lieh technický 3ks, farba Primalex vrchná1 ks 61,52 s DPH 02.06.2022 PPG Deco Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6145