Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1320485692 mesačné poplatky, hlasové, nehlasová služby 2,27 s DPH 04.09.2020 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 28.09.2020
Faktúra 10220011 Ubytovanie a stravovanie žiakov na Vesel Donovaly 6 375,00 s DPH 04.03.2022 DYADA CONSULT s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 11.03.2022
Faktúra 37/2022 Tonery 585,31 s DPH 06.04.2022 Karol UHL-UK SERVIS ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra SR22006220 Všeobecný materiál 74,40 s DPH 324138 06.04.2022 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra FO220056 Zástava SR, vlajka EU 41,60 s DPH 06.04.2022 Gajdoš Gabriel - REPREZENT ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 46/2022 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2022 - 1.4.2022 - 8.4.2022 2 565,07 s DPH 1 08.04.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 220100590 Kramerove dlahy 150,50 s DPH 04.03.2022 Mixxer Medical s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 11.03.2022
Faktúra 1430962263 Mesačné poplatky, Hlasové služby 2,13 s DPH 04.03.2022 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 11.03.2022
Faktúra 22001306 Taška žltá - 100 ks 28,52 s DPH 04.03.2022 Green Print s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 11.03.2022
Faktúra 8301726715 Poplatky za telekomunikačné služby 258,56 s DPH 1-794936225638 04.03.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 11.03.2022
Faktúra 2022054 Faktúra za výkony zdravotníckej starostlivosti za obdobie február 2022 750,00 s DPH 03.03.2022 SK-Lab s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 11.03.2022
Faktúra 8303584367 Poplatky za telekomunikačné služby 258,74 s DPH 1-794936225638 05.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 220007021 Doprava - Lučenec-Donovaly, Donovaly-Lučenec 985,00 s DPH 03.03.2022 Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 11.03.2022
Faktúra 2022000152 Kladivo Worcraft 820W 66,90 s DPH 03.03.2022 REVITAL - SK s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 11.03.2022
Faktúra 190302229 Všeobecný materiál 166,00 s DPH 03.03.2022 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ M.R.Štefánika 11.03.2022
Faktúra 2022004 Faktúra k prijatej platbe 07.02.2022 0,00 s DPH 08.03.2022 SPODSTAV, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 11.03.2022
Faktúra 22100002 Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za február 2022 640,00 s DPH 08.03.2022 SeKuSystems, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 18.03.2022
Faktúra 2210000051 Skipasy - Lyžiarsky kurz 1 782,00 s DPH 14.03.2022 GOIMPEX BRATISLAVA, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 18.03.2022
Faktúra 2022014 Magnetka 70x40 mm - 200 ks 168,00 s DPH 10.03.2022 Abracadabra s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 18.03.2022
Faktúra 6672/2022 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 753,29 s DPH 15.03.2022 Mesto Lučenec 25.03.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5947