Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 21250137 Všeobecný materiál 267,29 s DPH 06.04.2021 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.05.2021
Faktúra 22250569 Pracovná obuv, plhcovač vlhkosti, tesnenie na termos 161,40 s DPH 21.11.2022 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 9001558206 Tlačiarenské služby 9,59 s DPH 24.11.2022 Slovenská pošta, a. s. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 00442 Redukcie HDMI- VGA, Adaptér Acer 104,00 s DPH 24.11.2022 DATex LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 20220037 Vianočné pozdravy - 200 ks 156,00 s DPH 24.11.2022 LC print plus, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 17/22 Dekorácie z dreva 149,50 s DPH 24.11.2022 Milan Balaj - Sagittarius ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 22010301 Faktúra za prístup do systému PROEBIZ JOSEPHINE 120,00 s DPH 22.11.2022 PROEBIZ s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 2211001502 Aktualizácia + servis prog. ŠJ4 od 26.11.2022 - 25.11.2023 58,80 s DPH 23.11.2022 SOFT-GL, spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra Z20225007 Microsoft Office 2019 Prof. elektronická licencia 1ks 57,00 s DPH 23.11.2022 Gearup s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 2211F03318 Vlnitý papier - 17 ks 26,93 s DPH 22.11.2022 S.K.COMM, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 131/2022 Tonery, oprava 419,93 s DPH 22.11.2022 Karol UHL-UK SERVIS ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 147/2022 Faktúra za dodané obedy v mesiaci November 2022 - 14.11.2022 - 18.11.2022 1 915,44 s DPH 1 18.11.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 0223118 Stuhy, medaile, samolepky 204,00 s DPH 25.11.2022 VIVA TRADE, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 220100355 Umývačka riadu, montáž, demontáž, školenie 2 786,40 s DPH 16.11.2022 ROAX s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 3100294267 Utierky ZZ1 25,20,10 000 ks 510,78 s DPH 15.11.2022 Europapier Slovensko s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 146/2022 Faktúra za dodané obedy v mesiaci November 2022 - 7.11.2022 - 11.11.2022 2 457,04 s DPH 1 17.11.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 202218191 Výchovný program pre ŠVVZ - č.38 47,86 s DPH 15.11.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 2221270564 Vodné a stočné 307,88 s DPH 222020757 14.11.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 2221270565 Vodné a stočné 153,73 s DPH 222020758 14.11.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
Faktúra 2221270566 Vodné a stočné 342,46 s DPH 222020757 14.11.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 30.11.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6616