Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FVT20/110/5/02586 Všeobecný materiál 69,30 s DPH 27.11.2020 Mountfield SK, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.01.2021
Faktúra 2314968 Prenájom rohoží za obdobie: 20.6.2022 - 17.7.2022 70,80 s DPH 26813034 21.07.2022 Lindström, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 26.07.2022
Faktúra 2022072 Plávajúca podlaha + príslušenstvo 867,37 s DPH 08.08.2022 UNImonts, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 31.08.2022
Faktúra FV29/2022290194 Farby 560,53 s DPH 08.08.2022 PPG Deco Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 31.08.2022
Faktúra 247/2022 Všeobecný materiál 395,60 s DPH 08.08.2022 ESV plus, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 31.08.2022
Faktúra 190308346 Všeobecný materiál 481,27 s DPH 08.08.2022 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ M.R.Štefánika 31.08.2022
Faktúra 22100007 Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za júl 2022 640,00 s DPH 09.08.2022 SeKuSystems, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 31.08.2022
Faktúra 221311939 Mapy 187,00 s DPH 22.07.2022 STIEFEL EUROCART s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 26.07.2022
Faktúra 33/2022 Stravné za mesiac júl 2022 112,32 s DPH 15.07.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19 ZŠ M.R.Štefánika 26.07.2022
Faktúra 1222206036 Všeobecný materiál 52,93 s DPH 21.07.2022 ŠEVT a.s. ZŠ M.R.Štefánika 26.07.2022
Faktúra 2207364 Futbalové a volejbalové lopty 82,65 s DPH 21.07.2022 inSPORTline s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 28.06.2022
Faktúra 2022068 Plávajúca podlaha + príslušenstvo 537,20 s DPH 03.08.2022 UNImonts, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 31.08.2022
Faktúra 20220002 oprava a úprava na destkom ihrisku 4 284.00 s DPH 5 20.07.2022 Jaroslav Spodniak AJA ZŠ M.R.Štefánika 26.07.2022
Faktúra 1350230020 Všeobecný materiál 72,40 s DPH 19.07.2022 KVANT spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 26.07.2022
Faktúra 2022121 Preprava autobusom 1 466,00 s DPH 19.07.2022 JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 26.07.2022
Faktúra 2022117 Preprava autobusom - 1.7.2022 438,00 s DPH 19.07.2022 JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 26.07.2022
Faktúra 31/2022 Doplatok zamestnaváteľa režijných nákladov na výrobu jedál - Júl 2022 104,00 s DPH 15.07.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19 ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 32/2022 Doplatok zamestnaváteľa 55% nákladov na výrobu jedál pre zamest. - Júl 2022 34,32 s DPH 15.07.2022 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Bratrícka 355/19 ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra ODBRO22060345 Odber kuchynského odpadu - Jún 2022 30,00 s DPH 13.07.2022 INTA, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 68/2022 Tonery, oprava 625,44 s DPH 13.07.2022 Karol UHL-UK SERVIS ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6270