Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o dielo 16 680.58 s DPH 03.07.2015 SPODSTAV, s.r.o ZŠ M.R.Štefánika 05.07.2015
Faktúra 22250157 Všeobecný materiál 736,68 s DPH 04.04.2022 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 8668858432 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 208,00 s DPH 9100102029 01.04.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 8668858431 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 402,00 s DPH 9100102018 01.04.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 2022023 Plavecký výcvik - Rimavská Sobota 1 000,00 s DPH 01.04.2022 Technické služby mesta Rimavská Sobota ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 2022034 Preprava autobusmi 1 300,00 s DPH 04.04.2022 JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 202204805 Výchovný program pre ŠVVZ - č.35 47,86 s DPH 04.04.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Objednávka TP22317070 Inzercia -Novohradské noviny 342,00 s DPH 17.03.2022 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. ZŠ M.R.Štefánika Mgr. Gabriela Aláčová riaditeľka školy 18.03.2022
Faktúra 2235103051 Faktúra za inzerciu 342,00 s DPH 04.04.2022 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 220100043 Všeobecný materiál 140,41 s DPH 04.04.2022 Majsterko s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 22250156 Všeobecný materiál 355,86 s DPH 04.04.2022 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 8668858430 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 819,00 s DPH 9100102011 01.04.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 2210189 Všeobecný materiál 17,27 s DPH 05.04.2022 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 20220074 Sakret FKE - 2ks 17,21 s DPH 05.04.2022 P+P stavebný a hutný materiál s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 190303579 Všeobecný materiál 746,41 s DPH 05.04.2022 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 8303584367 Poplatky za telekomunikačné služby 258,74 s DPH 1-794936225638 05.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra FV29/2022290065 Všeobecný materiál 158,18 s DPH 06.04.2022 PPG Deco Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra 37/2022 Tonery 585,31 s DPH 06.04.2022 Karol UHL-UK SERVIS ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra SR22006220 Všeobecný materiál 74,40 s DPH 324138 06.04.2022 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
Faktúra FO220056 Zástava SR, vlajka EU 41,60 s DPH 06.04.2022 Gajdoš Gabriel - REPREZENT ZŠ M.R.Štefánika 15.04.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6270