Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o dielo 16 680.58 s DPH 03.07.2015 SPODSTAV, s.r.o ZŠ M.R.Štefánika 05.07.2015
Faktúra 402200384 Gekkofix 0.00-uhradenézálohou s DPH 05.09.2022 IMPOL TRADE s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 0022015036 Dodávka a distribúcia elektriny 1 439.00 s DPH 02.09.2022 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 14.09.2022
Faktúra 22250428 Všeobecný materiál 93,47 s DPH 02.09.2022 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 8649651923 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 819,00 s DPH 9100102011 02.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 8649651924 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 402,00 s DPH 9100102018 02.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 8649651925 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 208,00 s DPH 9100102029 02.09.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 02.09.2022
Faktúra 220090 Odvoz rastlinného odpadu s naložením 72,00 s DPH 02.09.2022 EcoFemina, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 2221208162 Vodné a stočné 729,85 s DPH 222020757 02.09.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 220100157 Všeobecný materiál 107,10 s DPH 05.09.2022 Majsterko s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 770489903 Ticket Restaurant 39,08 s DPH 05.09.2022 Ticket Service, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 105/2022 Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - August 2022 93,06 s DPH 1 05.09.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 20224627 Samsung SODIMM DDR4 - 1 ks 0.00-uhradenézálohou s DPH 31.08.2022 GELIS Principle s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 05.08.2022
Faktúra 106/2022 Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov školy - August 2022 282,00 s DPH 1 05.09.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 8312870745 Poplatky za telekomunikačné služby 297,92 s DPH 1-794936225638 05.09.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 1551088527 Mesačné poplatky, Hlasové, nehlasové služby 2,20 s DPH 05.09.2022 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra FV29/2022290234 Farby, tmel, valčeky 474,91 s DPH 05.09.2022 PPG Deco Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 2221206698 Vodné a stočné 439,91 s DPH 222020758 30.08.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 2403290820 Úhrada poistného - 8.10.2022 - 7.10.2023 286,79 s DPH 2403290820 30.08.2022 Generali Poisťovňa, a. s. ZŠ M.R.Štefánika 08.09.2022
Faktúra 20224627 Samsung SODIMM DDR4 - 1 ks 24,36 s DPH 24.08.2022 GELIS Principle s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 31.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6738