Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o dielo 16 680.58 s DPH 03.07.2015 SPODSTAV, s.r.o ZŠ M.R.Štefánika 05.07.2015
Faktúra 2240352 Sifón umývadlový 2ks, Súprava pisoárová 3 ks 75,48 s DPH 06.07.2022 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 20220151 Sakret FFK, Sakret beton, diamantový kotúč 17,08 s DPH 11.07.2022 P+P stavebný a hutný materiál s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 2207000751 Čipový klúč - 110 ks 198,00 s DPH 11.07.2022 SOFT-GL, spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 2022000494 Všeobecný materiál 95,66 s DPH 11.07.2022 REVITAL - SK s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 105/2022 Obed 1.7.2022 - B.Štiavnica 287,50 s DPH 08.07.2022 Ľubomír BARÁK - LIBA ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 20228003VYF Prenájom plaveckého bazéna 492,50 s DPH 08.07.2022 1. Geotermálna spol. s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra Vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku ... 150,00 s DPH 08.07.2022 Ing. Renáta Sekeráková ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 6-2022/VP Krúžková činnosť - apríl - jún 2022 150,00 s DPH 07.07.2022 Ladislav Majerčík ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 2022060 Plávajúca podlaha + príslušenstvo 615,98 s DPH 07.07.2022 UNImonts, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 22100006 Spracovanie a vedenie mzdovej a personálnej agendy za Jún 2022 640,00 s DPH 07.07.2022 SeKuSystems, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 220100120 Všeobecný materiál 92,22 s DPH 04.07.2022 Majsterko s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra 68/2022 Tonery, oprava 625,44 s DPH 13.07.2022 Karol UHL-UK SERVIS ZŠ M.R.Štefánika 19.07.2022
Faktúra SR22012894 Toaletný papier 47,52 s DPH 324138 04.07.2022 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O ZŠ M.R.Štefánika 18.07.2022
Faktúra 1212204453 Učebnice, pracovné zošity 3 291,15 s DPH 21.06.2022 AITEC, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 20221127 Pracovné zošity 204,60 s DPH 21.06.2022 LiberaTerra, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 190306685 Bezdrôtové myši GEMBiRD - 3 ks 30,60 s DPH 21.06.2022 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 220065 Výmena regulátora plynu, regulátor, izolačný spoj 336,00 s DPH 20.06.2022 RÚR - GAS PLUS s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 202209415 Školský digitálny koordinátor, Koordinátor školského podporného tímu 44,00 s DPH 20.06.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 2022018 Preprava autobusom - 13.6.2022, 17.6.2022 1 100,00 s DPH 20.06.2022 JŠ TRAVEL s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6582