Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o dielo 16 680.58 s DPH 03.07.2015 SPODSTAV, s.r.o ZŠ M.R.Štefánika 05.07.2015
Faktúra 22250215 Substrát záhradný, substrát na čučoriedky 37,64 s DPH 03.05.2022 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 12.05.2022
Faktúra 2221113689 Vodné a stočné 280,73 s DPH 222020757 19.05.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 27.05.2022
Faktúra 2221113688 Vodné a stočné 55,55 s DPH 222020758 19.05.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 27.05.2022
Faktúra 2221113686 Vodné a stočné 654,08 s DPH 222020757 19.05.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 19.05.2022
Faktúra 770478415 Edenred poukážka Darčeky 392,02 s DPH 20.05.2022 Ticket Service, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 27.05.2022
Faktúra 2408101557 Úhrada poistného ProFi Extra - 25.6.2022 - 24.6.2023 1 493.16 s DPH 2408101557 23.05.2022 Generali Poisťovňa, a. s. ZŠ M.R.Štefánika 27.05.2022
Faktúra 64/2022 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2022 -16.5.2022 - 20.5.2022 2 192,13 s DPH 1 24.05.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 27.05.2022
Faktúra 2022020 Preprava zo dňa 19.5.2022 730,80 s DPH 24.05.2022 PORTOUR-CK s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 27.05.2022
Faktúra 2295462 Prenájom rohoží za obdobie: 25.4.2022 - 22.5.2022 141,60 s DPH 26813034 26.05.2022 Lindström, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 27.05.2022
Faktúra 122114587 Unlimited hosting, .sk doména 0.00-uhradenézálohou s DPH 03.05.2022 WebSupport, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 12.05.2022
Faktúra 220027 Denník Anny Frankovej - 8ks 93,24 s DPH 18.05.2022 DOVÁĽ, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 27.05.2022
Faktúra 220100067 Všeobecný materiál 103,54 s DPH 04.05.2022 Majsterko s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 12.05.2022
Faktúra 61/2022 Faktúra za dodané obedy v mesiaci máj 2022 - 2.5.2022 - 6.5.2022 2 394,54 s DPH 1 06.05.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 12.05.2022
Faktúra 534220117 Preglejkové sedáky ku školske stoličke - 140 ks 2 580,00 s DPH 09.05.2022 MY DVA Slovakia, s. r. o. ZŠ M.R.Štefánika 12.05.2022
Faktúra 534220118 Nýt hliníkový 560 ks 67,20 s DPH 09.05.2022 MY DVA Slovakia, s. r. o. ZŠ M.R.Štefánika 12.05.2022
Faktúra 22kdi00520 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 s DPH 09.05.2022 EKOTEC spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 12.05.2022
Faktúra FV22/0032 Školská lavica pre TP 409,00 s DPH 09.05.2022 MULTIP SK, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 12.05.2022
Faktúra SR22008866 Všeobecný materiál 1 003.68 s DPH 324138 09.05.2022 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O ZŠ M.R.Štefánika 12.05.2022
Faktúra 3100277798 Utierky ZZ1 25x20, 10 000 ks 363,50 s DPH 09.05.2022 Europapier Slovensko s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 12.05.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6387