Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 25250341 Všeobecný materiál 127,29 s DPH 30.05.2025 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra SR25009894 Servisná služba 1 277,31 s DPH 30.05.2025 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra 2500105280 Obal závesný Donau s bočnocami - 100ks 104,30 s DPH WEBX-25261672 30.05.2025 XEPAP, spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra 70/2025 Doplatok finančného limitu na výrobu jedného pre zamestnancov ZŠ - Máj 2025 682,50 s DPH 1 30.05.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra 71/2025 Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Máj 2025 1 050,00 s DPH 1 30.05.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra 69/2025 Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci Máj 2025 3 020,00 s DPH 1 30.05.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra 68/2025 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Máj 2025 - 26.5.2025 - 30.5.2025 4 091,10 s DPH 1 30.05.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra 202511 Prednáškový deň 150,00 s DPH 29.05.2025 Mgr. Dušan Valent ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra 2025000001 Kvety 62,90 s DPH 2025005043 28.05.2025 Toscana sk s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra 2500105190 Obálky, Kopírovací papier 386,99 s DPH 25/08040 28.05.2025 XEPAP, spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Objednávka 605M/2024 Objednávka autobusovej dopravy - Lučenec - Tatranská Lesná a späť s DPH 28.05.2025 JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika Mgr. Gabriela Aláčová Riaditeľka školy 03.06.2025
Faktúra 2500105251 Kancelárske potreby 522,09 s DPH WEBX-25261672 28.05.2025 XEPAP, spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra 2500898 Kvety 83,25 s DPH 71713 27.05.2025 Slovenské trvalky, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra 20250037 Prednáška pre žiakov 70,00 s DPH 27.05.2025 občianske združenie kRaj ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Objednávka 1502502314 PIKNIK záhradný set drevený 5ks 941,00 s DPH 26.05.2025 RESIZE s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra DLaF 520-25-00039 Kopírovacie a rozmnožovacie služby 76,12 s DPH 4002940 26.05.2025 FaxCopy a.s. ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra 0250963 Poháre, stuhy, medaile, samolepky 138,84 s DPH 26.05.2025 VIVA TRADE, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra 67/2025 Faktúra za dodané obedyy v mesiaci Máj 2025 - 19.5.2025 - 23.5.2025 4 000,88 s DPH 1 23.05.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
Faktúra 2686933 Prenájom rohoží za obdobie: 21.4.2025 - 18.5.2025 220,27 s DPH 26813034 22.05.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 22.05.2025
Faktúra 250019 Puóukážky 15€ 8ks 120,00 s DPH 22.05.2025 DOVÁĽ, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.06.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6018