Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 148/2025 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Október 2025 - 6.10.2025 - 10.10.2025 4 419,70 s DPH 1 10.10.2025 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 30.10.2025
Faktúra 9600005244 školenie 78,00 s DPH 9600005244 10.10.2025 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.10.2025
Objednávka 1338/2025 Veľkoobjemný kontajner s DPH 09.10.2025 MEPOS, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika Mgr. Gabriela Aláčová Riaditeľka školy 30.10.2025
Faktúra 2736620 Prenájom rohoží za obdobie: 8.9.2025 - 5.10.2025 161,55 s DPH 26813034 09.10.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.10.2025
Faktúra 1025090729 Odber kuchynského odpadu 9/2025 30,75 s DPH 09.10.2025 INTA s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.10.2025
Faktúra 93746819617 Mesačné poplatky 251,96 s DPH 07.10.2025 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 30.10.2025
Faktúra 190373569 Všeobecný materiál 215,80 s DPH 06.10.2025 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ M.R.Štefánika 30.10.2025
Faktúra 2403390410 Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 14,63 s DPH 2403390410 06.10.2025 Generali Poisťovňa ZŠ M.R.Štefánika 30.10.2025
Faktúra 25VF00357 Všeobecný materiál 98,60 s DPH 03.10.2025 DATEX LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.10.2025
Faktúra 8651158177 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1 548.00 s DPH 9100102011 03.10.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 03.10.2025
Faktúra 8651158178 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 683,00 s DPH 9100102018 03.10.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 03.10.2025
Faktúra 8651158179 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 394,00 s DPH 9100102029 03.10.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 03.10.2025
Faktúra 64/2025 Tonery 367,01 s DPH 03.10.2025 Karol UHL-UK SERVIS ZŠ M.R.Štefánika 03.10.2025
Faktúra 25056 Prenájom školskej telocvične, paušálne prevádzkové náklady - Septermber 2025 612,00 s DPH 2/2025 03.10.2025 Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera ZŠ M.R.Štefánika 03.10.2025
Faktúra 1321881078 Mesačné poplatky, hlasové služby 3,38 s DPH 03.10.2025 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.10.2025
Faktúra 20250246 prenájom mestskej plavárne - 29.9.2025 - 3.10.2025 1 150,00 s DPH 03.10.2025 Mesto Lučenec ZŠ M.R.Štefánika 30.10.2025
Faktúra 147/2025 Faktúra za dodané obedy v meaici Október 2025 - 1.10.2025 - 3.10.2025 2 700,32 s DPH 1 03.10.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 30.10.2025
Faktúra 6818501809 Sporák K50 BEKO 2ks 454,01 s DPH 03.10.2025 NAY a.s. ZŠ M.R.Štefánika 30.10.2025
Faktúra 25VF00035 Služby IT 9/2025 200,00 s DPH 03.10.2025 SeKuSystems, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.10.2025
Faktúra 25VF00034 Spracovanie miezd a personálnej agendy 9/2025 740,00 s DPH 03.10.2025 SeKuSystems, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.10.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6244