Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8386249131 Mesačné poplatky 257,92 s DPH 08.04.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 726069 Triednicka hodina s IPčkom 50,00 s DPH 420M/2026 08.04.2026 IPčko ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra Predfaktúra - doména 20,79 s DPH 1026126275 08.04.2026 Websupport s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 8661051264 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 247,00 s DPH 9100102029 01.04.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 8661051262 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1 689,00 s DPH 9100102011 01.04.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 8661051263 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1 042,00 s DPH 9100102018 01.04.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 1361959096 Mesačné poplatky - hlasové, nehlasové služby 3,53 s DPH 01.04.2026 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 20260230 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby - 1/2026 60,00 s DPH ZO/2024BBZ15016-2 01.04.2026 Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 1500010672/21897/2026 Poplatok za komunálne odpady 2 220,45 s DPH 31.03.2026 Mesto Lučenec ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 1562600866 Prenájom 1100 lit. kontajner žltý 8,61 s DPH 732405 31.03.2026 Brantner Gemer s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 2026010 Prístrešok nad vstupom do budovy - stavebné práce 27 000,00 s DPH 31.03.2026 SPODSTAV, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 4090065000 Spoluúčasť 30,00 s DPH 2409256103 30.03.2026 Generali Poisťovňa ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 11/2026 Zabezpečenie procesu prieskumu trhu 300,00 s DPH 466M/2025 30.03.2026 Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 48/2026 Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Marec 2026 1 336,80 s DPH 1 27.03.2026 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 47/2026 Doplatok finančného limitu na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Marec 2026 868,92 s DPH 1 27.03.2026 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 260100053 Všeobecný materiál 105,45 s DPH 27.03.2026 Majsterko s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 26122 Prenájom školskej telocvične za 3/0026, paušálne prevádzkové náklady 918,00 s DPH 2/2025 27.03.2026 Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 44/2026 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Marec 2026 - 23.3.2026 - 31.3.2026 6 276,06 s DPH 1 27.03.2026 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 45/2026 Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci Marec 2026 3 782,80 s DPH 1 27.03.2026 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
Faktúra 46/2026 Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného sa stravujúceho sa žiaka 2 455,00 s DPH 1 27.03.2026 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/6615