Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FV2500486 Základná údržba okien 1 584,00 s DPH 984/2025 14.08.2025 OKNO servis s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 1562502853 Prenájom 1100lit kontajner - žltý, vývoz plasty 17,22 s DPH 86095 13.08.2025 Brantner Gemer s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 2025003 Prenájom raftu 150,00 s DPH 12.08.2025 ERIMIK s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 57/2025 Odborná prehliadka a skúška prenosných el. spotrebičov a výpočtovej techniky 992,68 s DPH 962/2025 12.08.2025 Bc. Kamil Krajňák ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 48/2025 zabezpečenie procesu verejného obstarávania - elektroinštalácia 800,00 s DPH 826M/2025 12.08.2025 Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 2500107883 Všeobecný materiál 684,13 s DPH WEBX-25268787 12.08.2025 XEPAP, spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 557140107 Projektor Epson EB-E20 437,48 s DPH 12.08.2025 Alza.sk s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 2025013 Detský tábor - workshop 50,00 s DPH 12.08.2025 Dana Bakšová - KERAMIKA ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 202511363 Ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie 232,47 s DPH SEG/ZO/2025SEG15016-1 12.08.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 20250015 Preprava bicyklov, príprava a tlač banera 280,00 s DPH 11.08.2025 Tomáš Jánošík ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 2500107750 Všeobecný materiál 681,83 s DPH WEBX-25268789 08.08.2025 XEPAP, spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Objednávka 984/2025 Objednávka údržby okien s DPH 08.08.2025 OKNO servis s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika Mgr. Gabriela Aláčová Riaditeľka školy 15.08.2025
Faktúra DLaF 520-25-00068 USB kľúče 32gb - 85ks 480,24 s DPH 08.08.2025 FaxCopy a.s. ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 384117 Magnetický držiak na fixky 30ks 189,30 s DPH 07.08.2025 UNIMAGNET s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 250807101 Samolepiace vrecko vizitkové 2ks 48,00 s DPH 07.08.2025 Soft-Tech, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra F250852606 Doska buk 10ks, skrutky, podložky, hmoždinky 320,80 s DPH 07.08.2025 Daffer spol. s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 250714808 Avtek Board 80 - 3ks 1 802,01 s DPH 14808 07.08.2025 Wulbus s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 2025046 Hostingové služby - virtuálna prehliadka 184,50 s DPH 07.08.2025 mainstream s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 052025 Prezentácia tradičného tkáčskeho remesla 30,00 s DPH 07.08.2025 ČAROVNÁ NITKA - občianske združenie ZŠ M.R.Štefánika 15.08.2025
Faktúra 47/2025 zabezpečenie procesu verejného obstarávania - oprava elektroinštalácie 800,00 s DPH 910M/2025 05.08.2025 Ing. Želmíra Kolimárová, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 06.08.2025
zobrazené záznamy: 1-20/6145