Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 202502252 BezKriedy Plus - 5.4.2025 - 4.4.2026 84,29 s DPH 02.05.2025 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.05.2025
Faktúra 52/2025 Doplatok štátnej dotácie za dodané obedy v mesiaci Apríl 2025 2 919,20 s DPH 1 30.04.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 07.05.2025
Faktúra 51/2025 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2025 - 28.4.2025 - 30.4.2025 2 434,84 s DPH 1 30.04.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 07.05.2025
Faktúra 53/2025 Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - Apríl 2025 2 395,00 s DPH 1 30.04.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 07.05.2025
Faktúra 55/2025 Režijné náklady na výrobu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Apríl 2025 980,40 s DPH 1 30.04.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 07.05.2025
Faktúra 250016 Knihy 221,20 s DPH 30.04.2025 DOVÁĽ, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.05.2025
Faktúra DLaF 520-25-00030 Kopírovacie a rozmnožovacie služby 22,26 s DPH 3940258 30.04.2025 FaxCopy a.s. ZŠ M.R.Štefánika 07.05.2025
Faktúra 54/2025 Doplatok finančného limitu na výribu jedného jedla pre zamestnancov ZŠ - Apríl 2025 637,26 s DPH 1 30.04.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 07.05.2025
Faktúra VF2500000090 Maliarsky stojan akademický 276,00 s DPH MPSK1453295804 29.04.2025 ARTMIE, spol s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.05.2025
Faktúra 2025054 Hárky 3 1480x970, 20 ks 24,60 s DPH 29.04.2025 KAROBAL s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.05.2025
Faktúra 2676733 Prenájom rohoží za obdobie: 24.3.2025 - 20.4.2025 102,83 s DPH 26813034 28.04.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.05.2025
Faktúra 383/4/2025/PRO Sieť medzinárodná na hádzanú, 2ks 123,00 s DPH 28.04.2025 RADANSPORT s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.05.2025
Faktúra 49/2025 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2025 - 14.4.2025 - 16.4.2025 2 455,08 s DPH 1 16.04.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 23.04.2025
Faktúra 25kdi00471 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 198,03 s DPH 16.04.2025 EKOTEC spol. s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 23.04.2025
Faktúra 2025035 Preprava autobusom - 8.4.2025 400,00 s DPH 16.04.2025 JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 23.04.2025
Faktúra 25250227 Všeobecný materiál 19,78 s DPH 15.04.2025 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 23.04.2025
Faktúra FA-2522810 JBL Extreme 3 215,25 s DPH OB25036541 11.04.2025 Datacomp s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 23.04.2025
Faktúra 48/2025 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Apríl 2025 - 7.4.2025 - 11.4.2025 4 170,36 s DPH 1 11.04.2025 ZŠ Vajanského 2844/47 ZŠ M.R.Štefánika 23.04.2025
Faktúra 1562501011 Prenájom 1100l kontajner, vývoz 1100l plasty, papier 34,44 s DPH 732405 10.04.2025 Brantner Gemer s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 11.04.2025
Faktúra 1025125722 Doména 19,56 s DPH 09.04.2025 Websupport s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 11.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5947