Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o dielo 16 680.58 s DPH 03.07.2015 SPODSTAV, s.r.o ZŠ M.R.Štefánika 05.07.2015
Faktúra 2406645075 Úhrada poistného 79,23 s DPH 2406645075 10.01.2022 Generali Poisťovňa, a. s. ZŠ M.R.Štefánika 24.01.2022
Faktúra 04/2022 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Január 2022 - 24.1.2022 - 31.1.2022 2 790,34 s DPH 1 31.01.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 31.01.2022
Zmluva Zmluva o dielo 73 827.13 s DPH 31.01.2022 SPODSTAV, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika Mgr. Gabriela Aláčová riaditeľka školy 31.01.2022
Zmluva 324138 Zmluva o servisnej službe 1 003.68 s DPH 26.01.2022 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O ZŠ M.R.Štefánika Mgr. Gabriela Aláčová riaditeľka školy 27.01.2022
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely s DPH 14.01.2022 SeKuSystems, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika Mgr. Gabriela Aláčová riaditeľka školy 17.01.2022
Objednávka Objednávka tlačív poštových poukazov na účet s DPH 07.01.2022 Slovenská pošta, a. s. ZŠ M.R.Štefánika Mgr. Gabriela Aláčová riaditeľka školy 24.01.2022
Faktúra 2249100 Prenájom rohoží za obdobie: 06.12.2021 - 31.12.2021 60,48 s DPH 07.01.2022 Lindström, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.01.2022
Faktúra 1430914867 Mesačné poplatky, Hlasové služby 2,31 s DPH 04.01.2022 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.01.2022
Faktúra 8297358886 Poplatky za telekomunikačné služby 258,06 s DPH 1-794936225638 04.01.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 24.01.2022
Faktúra 1222100042 huawei BBU15-D-T 15,00 s DPH 04.01.2022 LCnet 01, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.01.2022
Faktúra 220101166 Piktogramy 35,02 s DPH 27.01.2022 Eben-kování s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 27.01.2022
Faktúra 70918834 Zborovňa Komplet - 2022/1 - 2022/12 298,08 s DPH 11.01.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.01.2022
Faktúra 770462418 Edenred poukážka Darčeky 169,92 s DPH 11.01.2022 Ticket Service, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.01.2022
Faktúra FS22001 Deratizačné práce 76,74 s DPH 11.01.2022 BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 24.01.2022
Faktúra 8483010274 Vyúčtovacia faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 512,93 s DPH 9100102018 13.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 24.01.2022
Faktúra 2403390410 Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 14,63 s DPH 2403390410 14.01.2022 Generali Poisťovňa, a. s. ZŠ M.R.Štefánika 24.01.2022
Faktúra 8630061768 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 208,00 s DPH 9100102011 14.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 24.01.2022
Faktúra 8630061767 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 402,00 s DPH 9100102018 14.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 24.01.2022
Faktúra 8630061766 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 819,00 s DPH 9100102011 14.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 24.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/5723