Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o dielo 16 680.58 s DPH 03.07.2015 SPODSTAV, s.r.o ZŠ M.R.Štefánika 05.07.2015
Faktúra EP2200685 Robotika s Emou - pracovné zošity - Predfaktúra 173,25 s DPH 18.08.2022 Indícia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 402200391 Gekkofix 2ks 27,90 s DPH 30.08.2022 IMPOL TRADE s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 07.09.2022
Faktúra 2221201784 Vodné a stočné 260,47 s DPH 222020757 22.08.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 2221201783 Vodné a stočné 55,55 s DPH 222020758 22.08.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 2221201782 Vodné a stočné 159,17 s DPH 222020757 22.08.2022 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 9043135914 LIVARNO HOME - stojany na kvety 37,87 s DPH 22.08.2022 Lidl Slovenská republika, v.o.s. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 20221042 Nálepka na auto Kvety Biela 8,40 s DPH 22.08.2022 MATAYA.SK s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 22ZEU008 Gekkofix 9,40 s DPH 22.08.2022 IMPOL TRADE s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 2022012 Exkurzia - Hrnčiarstvo, 19.8.2022 0.00-uhradenézálohou s DPH 22.08.2022 Dana Bakšová - KERAMIKA ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 101/2022 Faktúra za dodané obedy v mesiaci August 2022 - 8.8.2022 - 19.8.2022 768,79 s DPH 1 22.08.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra SKZFS2200728 Stojany na kvetináče 57,97 s DPH 18.08.2022 4Home CEE, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra SR22016971 Servisná služba 1 003.60 s DPH 324138 26.08.2022 ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O ZŠ M.R.Štefánika 07.09.2022
Faktúra 20220120 Výmena oleja a filtrov, výmena pruženia a napravy, geometria 290,75 s DPH 18.08.2022 Juraj Moravčík ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 190308548 Všeobecný materiál 200,00 s DPH 17.08.2022 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 00299 PC príslušenstvo 52,70 s DPH 16.08.2022 DATex LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 102200377 Chémia pre 7,8,9 ročník 960,00 s DPH 17.08.2022 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 5607936 Rosnatka, krčiažnik, substrát 28,36 s DPH 15.08.2022 SemenaOnline, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 5222312348 Kresadlo SPARK - 3ks 26,20 s DPH 15.08.2022 Alza.sk s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
Faktúra 52210795 Odznaky veľké, klúčenky malé - 24ks 41,60 s DPH 15.08.2022 mypinbuttons s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.08.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6270