Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o dielo 16 680.58 s DPH 03.07.2015 SPODSTAV, s.r.o ZŠ M.R.Štefánika 05.07.2015
Faktúra 190307055 Zošity 16,75 s DPH 29.06.2022 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 2206126 Magnetky, Magnetická mapa v hliníkovom stojane a ráme 742,80 s DPH 23.06.2022 VKÚ Harmanec, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 79/2022 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2022 - 20.6.2022 - 24.6.2022 1 977,39 s DPH 1 27.06.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 2211621 Učebnice 2 165,10 s DPH 28.06.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 22200015 Webinár - Ako pracovať s deťmi s neurodiverzitou a autizmom 200,00 s DPH 27.06.2022 A Centrum Občianske združenie ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 220040203 Učebnice, písanky, šlabikáre 3 360,10 s DPH 27.06.2022 Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 5570041901 WINIBEU, WINPAM 0.00-uhradenézálohou s DPH 27.06.2022 IVES Košice ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 190307036 Všeobecný materiál 836,38 s DPH 28.06.2022 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 2290026611 Batoh Adidas - 6 ks 139,94 s DPH 29.06.2022 PPG Group s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 80/2022 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Jún 2022 - 27.6.2022 - 30.6.2022 1 572,22 s DPH 1 30.06.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 11.07.2022
Faktúra 2305527 Prenájom rohoží za obdobie: 23.5.2022 - 19.6.2022 103,92 s DPH 26813034 22.06.2022 Lindström, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 30.06.2022
Faktúra 83/2022 režijné náklady v sume 4 € mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka - Jún 2022 1 488,00 s DPH 1 30.06.2022 ZŠ Vajanského 2884/47 ZŠ M.R.Štefánika 11.07.2022
Objednávka 2001843741 Samodržiacie úchytky 65,08 s DPH 04.07.2022 Conrad Electronic ZŠ M.R.Štefánika Mgr. Gabriela Aláčová riaditeľka školy 11.07.2022
Faktúra 22250325 Všeobecný materiál 252,61 s DPH 04.07.2022 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 11.07.2022
Faktúra 1431057843 Mesačné poplatky, Hlasové služby 2,38 s DPH 04.07.2022 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 11.07.2022
Faktúra 8309150992 Poplatky za telekomunikačné služby 285,48 s DPH 1-794936225638 04.07.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 11.07.2022
Faktúra 8639906008 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 208,00 s DPH 9100102029 01.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 11.07.2022
Faktúra 8639906007 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 402,00 s DPH 9100102018 01.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 11.07.2022
Faktúra 8639906006 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 819,00 s DPH 9100102011 01.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 11.07.2022
zobrazené záznamy: 1-20/6145