Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2377113203 Dr. Happy šampón 20 ks 131,30 s DPH 31.03.2023 BENU SK 77, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.04.2023
Faktúra 43/2023 Režijné náklady v sume 5€ mesačne za jedného stravujúceho sa žiaka 1 835,00 s DPH 1 31.03.2023 ZŠ Vajanského 47 ZŠ M.R.Štefánika 03.04.2023
Faktúra 40/2023 Faktúra za dodané obedy v mesiaci Marec 2023 - 27.3.2023 - 31.3.2023 3 090,14 s DPH 1 31.03.2023 ZŠ Vajanského 47 ZŠ M.R.Štefánika 03.04.2023
Faktúra 230100044 Všeobecný materiál 94,00 s DPH 31.03.2023 Majsterko s r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.04.2023
Faktúra 230602420 Kopírovací papier A4 80ks, Popisovač na tabule 200ks 632,74 s DPH 100065862 31.03.2023 OfficeLand, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.04.2023
Faktúra 2401321 Prenájom rohoží za obdobie: 27.2.2023 - 26.3.2023 124,44 s DPH 26813034 31.03.2023 Lindström, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.04.2023
Faktúra 2230345 Zálohová faktúra k objednávke 116,84 s DPH 2301496 30.03.2023 ERIBO PAPÍR s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.04.2023
Faktúra FV23025 Poskytnutie občerstvenia so službami 1 801,20 s DPH 27.03.2023 MJB plus s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 03.04.2023
Faktúra 24/03/2023 Zatemnujúca roleta Velux 7ks 1 072,80 s DPH 247/2023 03.04.2023 LUKRA-PLAST s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2023
Faktúra 8649868443 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 898,00 s DPH 9100102011 03.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ M.R.Štefánika 13.04.2023
Objednávka 247/2023 Montáž 7 ks mechanických zatemňujúcich žalúzií 1 327,68 s DPH 23.03.2023 LUKRA-PLAST s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika Mgr. Gabriela Aláčová Riaditeľka školy 23.03.2023
Faktúra 10/2023 Odborná prehliadka telovýchovného náradia 166,40 s DPH 2023 13.04.2023 Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 28.04.2023
Faktúra 1431283828 Mesačné poplatky, hlasove a nehlasové služby 2,29 s DPH 04.05.2023 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 05.05.2023
Faktúra DLaF 520-23-00036 Kopírovacie a rozmnožovacie služby 28,16 s DPH 2207006 04.05.2023 FaxCopy a.s. ZŠ M.R.Štefánika 05.05.2023
Faktúra 23250242 Mydlo tekuté, krém na ruky 8,01 s DPH 04.05.2023 RETRO LC s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 05.05.2023
Faktúra 190324922 Farby temperové 20ks 180,00 s DPH 04.05.2023 Tibor Varga TSV PAPIER ZŠ M.R.Štefánika 05.05.2023
Faktúra 38023038181 Zápisník dejepis inak Štefánik 5ks 65,95 s DPH 3723476292 04.05.2023 Panta Rhei s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 05.05.2023
Faktúra 23VF00011 Spracovanie IT služieb za mesiac marec 2023 200,00 s DPH 12.04.2023 SeKuSystems, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 28.04.2023
Faktúra 23VF00010 Spracovanie účtovníctva za mesiac marec 2023 900,00 s DPH 12.04.2023 SeKuSystems, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 28.04.2023
Faktúra 23VF00009 Spracovanie miezd za mesiac marec 2023 640,00 s DPH 12.04.2023 SeKuSystems, s.r.o. ZŠ M.R.Štefánika 28.04.2023
zobrazené záznamy: 121-140/6722